Page 52 - แผนปฏิบัติราชการ 62
P. 52

. . 2561

 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
 รายการค่าใช้จ่าย                                                       รวม                ร้อยละ
  ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  เงินรายได้           อุดหนุน


 32,138,945.79
 1 งบบุคลากร                         -             -            2,773,565.00          3,913,723.00           38,826,233.79         52.55
 1.1 เงินเดือน                          -              25,841,445.79                          -                          -                         -             25,841,445.79          34.97

 3,042,825.00
 1.2 เงิน ปจต.+วิทยฐานะ                          -                -                          -                         -               3,042,825.00            4.12

 1,458,480.00
 1.3 ค่าจ้างประจ า                          -                -                          -                         -               1,458,480.00            1.97
 1.4 พนักงานราชการ                          -                -                          -                         -               1,796,195.00            2.43
 1,796,195.00

 1.5 ค่าจ้างชั่วคราว                          -                            -                           -             2,773,565.00            3,913,723.00              6,687,288.00            9.05

 2 งบด าเนินงาน              758,438.31             2,603,209.35              369,999.30           7,390,481.03          3,607,927.00           14,730,054.99         19.93

 1,530,650.00
 2.1 ค่าตอบแทน                 60,100.00               18,000.00            2,491,710.00                79,500.00              4,179,960.00            5.66

 2.2 ค่าใช้สอย                 24,393.15                  30,000.00                 14,245.00            1,530,629.19              495,535.00              2,094,802.34            2.83

 2.3 ค่าวัสดุ                673,945.16                  47,087.02               337,754.30            2,629,571.69            2,471,802.81              6,160,160.98            8.34


 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                          -                  995,472.33                          -                738,570.15              561,089.19              2,295,131.67            3.11

 3 งบลงทุน                         -                           -                         -            1,076,150.00          1,560,700.00             2,636,850.00           3.57

 3.1 ค่าครุภัณฑ์                          -                            -                           -             1,076,150.00            1,560,700.00              2,636,850.00            3.57


                                -
 4 งบเงินอุดหนุน           42,500.00                        -                                      439,000.00           16,746,035.00         22.66
 16,264,535.00
 4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                 30,000.00                  42,500.00                          -                          -                         -                   72,500.00            0.10

 4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่             1,140,000.00                           -                           -                          -               439,000.00              1,579,000.00            2.14


 4.3 หุ่นยนต์อาชีวะ                170,000.00                           -                           -                          -                         -                 170,000.00              0.23

 4.5 ค่าหนังสือเรียน             2,691,000.00                           -                           -                          -                         -               2,691,000.00            3.64

 4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน                624,910.00                           -                           -                          -                         -                 624,910.00              0.85


 4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน             1,235,700.00                           -                           -                          -                         -               1,235,700.00            1.67

 4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             1,290,575.00                           -                           -                          -                         -               1,290,575.00            1.75


 4.9 ค่าจัดการเรียนการสอน             9,082,350.00                           -                           -                          -                         -               9,082,350.00          12.29

 5 งบรายจ่ายอื่นๆ                         -                           -                         -               8,042.18               951,750.18           1.29
                       943,708.00
                                                                                             100.00
 รวม          17,022,973.31           34,784,655.14              369,999.30         12,183,904.03          9,529,392.18           73,890,923.96
 หมายเหตุ   เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ  2,381,384.24   บาท  ณ  30  กันยายน  พ.ศ.   2561
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57