Page 64 - แผนปฏิบัติราชการ 61
P. 64

สรุปยอดงบประมาณที่จ่ายจริงแยกตามผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากผลผลิต
 รายการค่าใช้จ่าย                                 รวม           ร้อยละ
  ปวช.  ปวส.  ระยะสั้น  อุดหนุน  เงินรายได้
 1 งบบุคลากร                         -            30,872,922.92                        -            3,349,122.00          3,406,055.00           37,628,099.92         54.89
 1.1 เงินเดือน                          -              26,513,801.64                          -                          -                         -             26,513,801.64          38.68

 1.2 เงินประจ าต าแหน่ง                          -               1,182,800.00                          -                          -                         -               1,182,800.00            1.73
 1.3 ค่าจ้างประจ า                          -               1,377,440.00                          -                          -                         -               1,377,440.00            2.01
 1.4 พนักงานราชการ                          -               1,798,881.28                          -                          -                         -               1,798,881.28            2.62

 1.5 ค่าจ้างชั่วคราว                          -                            -                           -             3,349,122.00            3,406,055.00              6,755,177.00            9.85
 2 งบด าเนินงาน            4,171,139.72               302,480.26              196,288.80           1,297,094.54          6,269,036.87           12,236,040.19         17.85
 2.1 ค่าตอบแทน                121,400.00                  16,600.00                 36,000.00                         -             1,654,110.00              1,828,110.00            2.67

 2.2 ค่าใช้สอย             1,545,890.80                  63,186.00                 36,000.00               579,997.94            2,342,080.85              4,567,155.59            6.66
 2.3 ค่าวัสดุ             2,503,848.92                 132,173.00               124,288.80               642,096.60            1,512,032.14              4,914,439.46            7.17

 2.4 ค่าสาธารณูปโภค                          -                   90,521.26                 75,000.00              760,813.88                 926,335.14            1.35
 3 งบลงทุน                         -              1,327,449.20                        -                         -              989,803.81             2,317,253.01           3.38
 3.1 ค่าครุภัณฑ์                          -               1,197,000.00                          -                          -               989,803.81              2,186,803.81            3.19

 3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                          -                  130,449.20                          -                          -                         -                 130,449.20              0.19
 4 งบเงินอุดหนุน            5,816,369.54                 30,000.00                        -              324,597.44                       -            15,294,766.98         22.31

 4.1 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี                   7,500.00                  30,000.00                          -                          -                         -                   37,500.00            0.05
 4.2 สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่                          -                            -                           -                 14,597.44                        -                   14,597.44            0.02
 4.3 หารายได้ระหว่างเรียน                          -                            -                           -                310,000.00                        -                 310,000.00              0.45

 4.5 ค่าหนังสือเรียน             2,712,065.50                           -                           -                          -                         -               2,712,065.50            3.96
 4.6 ค่าอุปกรณ์การเรียน                592,940.00                           -                           -                          -                         -                 592,940.00              0.87

 4.7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน             1,188,900.00                           -                           -                          -                         -               1,188,900.00            1.73
 4.8 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน             1,314,964.04                           -                           -                          -                         -               1,314,964.04            1.92
 4.9 ค่าจัดการเรียนการสอน             9,123,800.00                           -                           -                          -                         -               9,123,800.00          13.31

 5 งบรายจ่ายอื่นๆ              321,393.00               117,600.00                        -              630,846.68                       -              1,069,839.68           1.56
 รวม          10,308,902.26           32,650,452.38              196,288.80           5,601,660.66        10,664,895.68           68,545,999.78        100.00
 หมายเหตุ   เงินรายได้สถานศึกษาคงเหลือ  2,909,077.22   บาท  ณ  30  กันยายน  พ.ศ.   2560
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69